2016年度部门决算数据变动情况说明。2016年综合收入227.92万元,比2015年增32.53万元,增加原因主要是人员经费增加,增加退休费及津补贴,专项经费增加2016年支出197.6万元,比2015年增加25万元,增加原因主要是本年基本支出增加,项目支出增加,机关事业养老保险改革准备阶段,专项支出增加2016年财政拨款年初预算收入202.75万元,财政拨款决算收入227.92万元,增加25.17万元,增加原因人员调资、增加退休费及津补贴,专项经费增加

      关于“三公”经费支出说明。2016年“三公”经费预算1万元,其中:公务接待费1万元,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费0元。2016年“三公”经费共支出0万元,与2015年同期相比减少4.6万元;其中:公务接待0批次,支出0万元,与去年同期相比(减少) 0万元;因公出国(境)支出0万元,与去年同期相比(减少) 0万元;公务用车支出0万元,与去年同期相比(减少) 1辆,运行维护费支出支出0万元,与去年同期相比(减少) 4.35万元

关于机关运行经费支出说明。2016年本部门机关运行经费支出8.01万元,比2015年增加0.57万元,增加7.7%。主要原因是: 办公费用有所增加,提取工会经费,召开全市机关事业养老保险改革参保登记培训会等

关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,事业单位一般公务用车0辆、机关机要用车0辆、应急用车0辆、领导公务用车保障0辆。